会计电算化账套注册

来源:新会计准则编辑:天津会计网2019-05-11 11:07
摘要:

、账套主管权限账套主管权限包含对所办理的账套进行修正、对年度账的办理(包含创立、清空、引进、输出以及各子体系的年底结转),以及该账套操作员权限的设置。对所统辖的......

、账套主管权限账套主管权限包含对所办理的账套进行修正、对年度账的办理(包含创立、清空、引进、输出以及各子体系的年底结转),以及该账套操作员权限的设置。对所统辖的账套来说,账套主管是等级最高的,具有一切模块的操作权限。因为账套主管是由体系办理员指定的,因而第一次有必要以体系办理员的身份注册体系办理,树立账套和指定相应的账套主管之后,才干以账套主管的身份注册体系办理。、帐套总账的权限:帐套总账的权限:般来说大致有填制凭据权限、查询权限、审阅权限、打印权限、档案部分的在外。总账与帐套联系是:帐套里边能够启用不同的模块,总帐仅仅其间的一个财政模块,假如 要是进行例如凭据输入操作,答复有必要启用总帐模块后才干录入凭据,一个帐套管一家公司,能够有多个会计年度。根底档案的设置部分一上来需求发动并注册企业门户需求康复帐套的。你用那版教材 ?我这里有帐套不知道合适你吧) 双击桌面“体系办理”图标,进入“体系办理”窗口。() 履行“体系→注册”指令,翻开“注册【控制台】”对话框。()输入操作员“”,体系默许办理员暗码为空。() 单击“断定”按钮。()翻开“UFSMART电算化考试操练账套”文件夹,挑选账套文件() 双击桌面“体系办理”图标,进入“体系办理”窗口。() 履行“体系→注册”指令,翻开“注册【控制台】”对话框。() 输入操作员“”,体系默许办理员暗码为空。一、 建帐 (设操作员、树立帐套)、体系办理→体系→注册→用户名选 A→断定、权限→操作员→添加→输入编号、名字→添加→退出、建帐→帐套→树立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目准则→帐套主管挑选→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由改成(添加三个级科目)→下一步→小数位挑选→下一步→建帐成功、权限→权限→选帐套号→选操作员→添加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→承认二、体系初始化进入总帐,点击体系初始化。、会计科目设置添加科目会计科目→添加→输入编码、中文称号(如→中国银行,→差旅费)点添加,承认。设辅佐核算点击相关科目,如应收账款,双击应收账款,点修正,在辅佐核算栏中,点击“客户来往” →承认。另应付账款,点修正,在辅佐核算栏中,点击“供货商来往” →承认。指定科目体系初始化→会计科目→修改→指定科目→现金总帐科目→双击现金→承认。银行总帐科目→双击银行存款→承认。、凭据类别→记账凭据或收、付、转凭据、结算方法→点击添加→保存如编码 称号 支票结算 现金支票 转帐支票 贷记凭据、客户供货商分类→点击添加→保存如编码 称号上海 浙江或 华东 华南、客户供货商档案录入→点击所属类别→点击添加→编号、全称、简称→保存、录入期初余额若年头启用,则直接录入年头余额。若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年头至启用期初的累计发作额。损益类科目的累计发作额也需录入。有辅佐核算的科目录入期初数→直接输入累计发作额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击添加→输入客户、摘要、方向、金额→退出主动保存三、填制凭据、填制凭据点击填制凭据按钮→在弹出的对话框中点添加按钮→别离录入凭据类别、附单据数、摘要、凭据科目、金额直至本张凭据录入完结→假如要继续添加直接点添加就能够;假如不需求继续添加点击保存后退出即可。留意:损益类科目中收入类科目发作事务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。、删去凭据当发现凭据做错时能够进行删去。删去前也要撤销审阅、记账、和结账。具体操作为:在填制凭据中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“报废康复” →再点“制单”下的“收拾凭据” →挑选月份→断定→挑选要删去的凭据,一般点全选→断定→是即可。四、审阅凭据撤销审阅留意:不能与制单人为同一人、换人审阅撤销审阅文件→从头注册→换用户名(非制单人)、选日期→断定、点击审阅凭据→审阅凭据→选凭据类别、月份→承认→断定→弹出凭据单张审阅单张撤销审阅→则直接点击审阅撤销批量审阅批量撤销审阅→则点击工具栏“文件”旁的“审阅” →成批审阅凭据成批撤销审阅五、记账点击记账→挑选记账规模或全选→下一步→下一步→记账→断定留意:审阅之后才干记账;上月未结账,本月不能记账。六、主动转帐、汇兑损益结转→挑选结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目→断定→全选→断定→生成一张凭据→保存(有外币事务的才需结转)、期间损益结转→点击右边放大镜→挑选凭据类别,输入本年赢利科目→断定→挑选结转月份→全选→断定→生成一张凭据→保存留意:主动生成的凭据也要审阅、记账。七、结账期末处理→月末结账→挑选结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表、进入UFO报表→点击文件→翻开→挑选报表地点文件夹→挑选报表模板(如资产负债表)、左下角“格局”或“数据”,在格局状况下输入公式,在数据状况下录入数据。、在数据状况下,翻开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→承认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→承认→是否重算第页→是留意:如呈现“是否重算全表” →则点“否”若要追加表页→点击修改→表页→输入添加的页数→承认假如报表的数据不对,能够在总账模块的账薄菜单下查询余额及发作额表进行核对。假如总账中的数据与报表的数据共同,但与实践数不对时,有可能是凭据录入有过错。报表应该是在一切凭据处理完记账后制造,一般能够月末结账后再做。九、备份、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“”、进入体系办理→点击体系→注册→选用户名→断定、账套→输出→挑选账套→承认、挑选备份文件夹→D用友备份→承认十、反记账、反结账、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→挑选需撤销记账的月份→一起按CH→提示“康复记账前状况”已被激活→承认→退出→再点击工具栏上的“凭据” →康复记账前状况→康复月初状况→断定→输入口令→承认→断定、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→挑选需撤销结账的月份→一起按CSF→输入口令→承认→撤销

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